Заполнение баланса с разделением задолженности на долгосрочную и краткосрочную в «1С:Бухгалтерия 8»
В программе «1С:Бухгалтерия 8» начиная с релиза 3.0.195.40 добавлена возможность заполнить бухгалтерский баланс с разделением задолженности на долгосрочную и краткосрочную.
Для этого в форму баланса добавлены показатели:
- «Дебиторская задолженность» в группу «Прочие внеоборотные активы» (код строки 1190) для отражения долгосрочной части,
- «Кредиторская задолженность» в группу «Прочие долгосрочные обязательства» (код строки 1450) для отражения долгосрочной части,
- «Краткосрочная часть долгосрочных заемных средств» в группу «Заемные средства» (код строки 1510).
Краткосрочной признается задолженность, которая подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, долгосрочной - более 12 месяцев.
Классификация задолженности по срокам осуществляется на основании дат погашения, указанных в документе Акт инвентаризации расчетов.
Если в Акте отсутствуют данные, то дата погашения определяется последовательно: по срокам оплаты, указанным в документе, если там нет - по сроку оплаты в карточке договора, если там нет - по срокам оплаты, указанным в настройках параметров ведения учета для долгов покупателей и долгов перед поставщиками.
Когда по договору заполняется график платежей (договоры аренды и лизинга, поступление с рассрочкой), то данные о сроках погашения берутся из этого графика.
По расходам будущих периодов суммы и сроки рассчитываются согласно способу и периоду их списания, указанным в карточке расходов.
Функционал доступен в версии КОРП.
Чтобы воспользоваться, требуется:
- выполнить настройку учетной политики,
- перед заполнением баланса провести документ «Акт инвентаризации расчетов» и новую регламентную операцию «Классификация задолженности по срокам».
Простой интерфейс: меню «Организация - Учетная политика».
Полный интерфейс: меню «Главное - Настройки - Учетная политика».
Простой интерфейс: меню «Бухгалтерия - Инвентаризация - Акты инвентаризации расчетов».
Полный интерфейс: меню «Операции - Инвентаризация - Акты инвентаризации расчетов».
Простой интерфейс: меню «Бухгалтерия - Основное - Закрытие периода - Закрытие месяца - Классификация задолженности по срокам».
Полный интерфейс: меню «Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца - Классификация задолженности по срокам».
Полный интерфейс: меню «Отчеты - 1С-Отчетность - Регламентированная отчетность».
Простой интерфейс: меню «Бухгалтерия - 1С-Отчетность - Регламентированная отчетность».
Полный интерфейс: меню «Отчеты - 1С-Отчетность - Регламентированная отчетность».
Если у Вас остались вопросы – наши консультанты ответят Вам, а наши специалисты помогут обновить и настроить Ваши программы.